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    • 財務管理
    企業重組上市IPO

    注冊美國LLC公司的稅務申報要求

    美國是經濟發達資本主義國家,經濟體龐大,對于外資投資者而言在美國注冊公司更容易獲得發展機遇。美國公司類型有很多種,對于中資企業來說,多數選擇設立LLC公司

    LLC公司是否需要報稅
    注冊美國LLC公司是否需要繳納稅款呢?LLC是否需要繳稅取決于single member LLC是否為外資所有。如果沒有選擇作為corporation對待,則自動成為"disregarded entity"。disregarded entity在法律上是存在的,他們不需要支付任何所得稅,該有限責任公司的活動應該反映在其所有者的聯邦納稅申報中。
    經營貿易或業務的單人有限責任公司的個人業主,應按照與獨資企業相同的方式,對自營職業的凈收入進行納稅。如果所有者是個人,有限責任公司的活動一般會反映在:
    1、1040表或1040-SR表C,商業利潤或損失(獨資)。
    2、1040表或1040-SR表E,補充收入或損失。
    3、1040表或1040-SR表F, 農業利潤或損失。
    除非外資SMLLCs(single-member LLC 單一成員有限責任公司)產生的收入是FDAP(Fixed, Determinable, Annual, or Periodical固定的、可確定的、年度的或定期的)或與美國貿易或商業有實際聯系。
    如果單人有限責任公司為公司或合伙企業所擁有,該有限責任公司應作為公司或合伙企業的一個部門反映在其所有者的聯邦納稅申報中。
      這就是為什么這么多外國公民成立SMLLC而不是C公司的部分原因。根據美國稅法,C類公司的所有利潤都要被雙重征稅。雙重征稅的意思是,利潤在公司層面上被征稅,而支付給股東的股息也要被征稅。
      而外資外國擁有的SMLLC,則是將轉手的利潤分配直接發送給所有者或業主(在合伙企業的情況下)。因此,LLC顯然是更好的選擇。

    LLC公司稅務申報流程
    對于外資注冊的LLC公司而言,稅務申報需要:
    1、獲得一個雇主識別碼(EIN,或聯邦稅號);
    2、如果在上一個納稅年度有任何 "應報告的交易",需提交5472表(成立和解散申報也被認為是應報告的事項); 
    3、提交1120表;
    4、保持賬簿和記錄,以支持你在5472表上的內容注意:美國國稅局將每個外國人擁有的SMLLC視為一個單獨的實體。這意味著,如果一個外國人擁有一個以上的LLC,他們必須分別報告每個LLC。(如果他們不這樣做,這些LLC都會被分別罰款)。

    沒有及時申報稅務會怎樣
    根據規定,只要一個SMLLC至少有25%的外資股份,它就必須為任何和所有 "應報告 "的交易提交5472表。報告前沒有最低金額。即使金額特別小,你也必須提交5472表向國稅局報告。
    如果一個SMLLC至少由外國人擁有25%的股份,并且沒有提交5472表,那么處罰不輕。標準罰款曾經是10,000美元,但現在已經提高到25,000美元,這只是針對LLC。
      如果在國稅局發出通知后超過90天仍未完成,將面臨額外罰款。這一處罰適用于每個關聯方,在90天期限結束后的每一個30天期間(或30天期間的一部分),發生不合格的情況。如果你有多個LLC,你將面臨多個額外罰款。所以,如果建議您即使覺得這些表格申報麻煩,可以找一個專業會計師幫你處理。
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